Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá


Informácie
  • Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
  • IČO: 48324931
  • Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
301/22 Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 276,97 € 18.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/20 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 303,42 € 05.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
193/16 Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 313,73€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 313,73 € 29.04.2016 26.05.2016 Mária Hosová Faktúra
133/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 324,25 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 330,61 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 336,01 € 24.10.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
489/16 Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 337,39 € 04.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
013/20 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 341,86 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 341,86 € 17.01.2020 28.02.2020 Mária Hosová Faktúra
316/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 342,04 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
254/20 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 352,48 € 24.08.2020 22.09.2020 Mária Hosová Faktúra
134/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 373,62 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
193/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 375,64 € 06.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
261/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 386,60 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 405,04 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
166/18 Faktúra - nákup potravín - 409,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 409,00 € 22.06.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
168/16 Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 413,15€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 413,15 € 07.04.2016 03.05.2016 Mária Hosová Faktúra
245/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 436,23 € 16.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 441,60 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »