042/17 |
Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
-333,33 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
07/2017 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru_Rekonštrukcia objektu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.05.2017 |
|
|
06.05.2017 |
Mária Hosová |
|
Zmluva |
OB/041/2017 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
0,00 € |
06.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
037/17 |
Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
333,33 € |
23.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
446/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
17.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/34/2018 |
Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
28.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
409/18 |
Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
21.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/32/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
29.10.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
01/2017 |
Zmena mandátnej zmluvy /dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 09.11.2016/ k zákazke "Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky : Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" |
Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
Právne a konzultačné služby |
500,00 € |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
02.02.2017 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
175/17 |
Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
22.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
314/17 |
Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
24.11.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
184/18 |
Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
03.07.2018 |
|
|
25.07.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/21/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
12.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
183/17 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
02.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
421/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
030/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
05.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
07.03.2018 |
|
|
17.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
337/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
076/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
098/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
02.05.2018 |
|
|
23.05.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |