424/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
037/17 |
Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
333,33 € |
23.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
421/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
359/18 |
Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 450,00 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
409/18 |
Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
21.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
184/18 |
Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
03.07.2018 |
|
|
25.07.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
183/17 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
02.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
07.03.2018 |
|
|
17.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
076/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
098/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
02.05.2018 |
|
|
23.05.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
137/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1168,18€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 168,18 € |
06.06.2018 |
|
|
23.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
013/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 177,82 € |
12.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
256/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
06.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
305/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
08.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
175/17 |
Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
22.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
207/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii "Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
06.07.2017 |
|
|
28.07.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
337/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
446/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
17.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
232/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
08.08.2017 |
|
|
26.08.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
030/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
05.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |