Brantner Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
469/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 25.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
148/15 Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 17.03.2015 02.04.2015 Mária Hosová Faktúra
019/20 Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.01.2020 28.02.2020 Mária Hosová Faktúra
064/20 Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 26.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
091/20 Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 19.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
112/20 Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
248/20 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 20.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
286/20 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 23.09.2020 26.09.2020 Mária Hosová Faktúra
316/20 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 26.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
278/18 Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 23.08.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
02/2015 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 30.01.2015 30.01.2015 Mária Hosová Zmluva
164/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 19.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
232/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 23.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
281/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.09.2021 05.10.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
222/18 Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 10,80 € 23.07.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
150/17 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.04.2017 30.05.2017 Mária Hosová Faktúra
124/17 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 17.03.2017 06.04.2017 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »