Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
216/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 04.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
260/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 02.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
315/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 02.08.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
356/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 03.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
411/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 02.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
449/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 08.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
486/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 03.12.2019 18.12.2019 Mária Hosová Faktúra
004/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 574,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
022/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 572,88 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
096/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 378,84 € 15.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 364,94 € 12.04.2024 19.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 319,77 € 14.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 186,00 € 03.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
225/14 Faktúra za zálohu plyn VO 06/2014 v sume 1143,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 143,00 € 02.06.2014 18.06.2014 Mária Hosová Faktúra
387/14 Záloha plyn VO 08O2014 v sume 1143,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 143,00 € 02.09.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
404/13 Záloha plyn VO 09/13 v sume 1138,00€ Splatná 15.9.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 138,00 € 02.09.2013 03.10.2013 Mária Hosová Faktúra
253/15 Faktúra zálohová za plyn VO za mesiac jún 2015 v sume 1 063,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 063,00 € 01.06.2015 19.06.2015 Mária Hosová Faktúra
438/15 Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 063,00 € 02.09.2015 18.09.2015 Mária Hosová Faktúra
013/16 Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 979,73 € 11.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
282/13 Záloha plyn VO 07/2013 v sume 973,00 € Splatná 15.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 973,00 € 02.07.2013 25.07.2013 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »