Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
260/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
411/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
486/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
004/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 574,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 572,88 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
096/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 378,84 € | 15.02.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
195/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 364,94 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
148/24 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 319,77 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
228/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 186,00 € | 03.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
225/14 | Faktúra za zálohu plyn VO 06/2014 v sume 1143,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 143,00 € | 02.06.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
387/14 | Záloha plyn VO 08O2014 v sume 1143,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 143,00 € | 02.09.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
404/13 | Záloha plyn VO 09/13 v sume 1138,00€ Splatná 15.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 138,00 € | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
253/15 | Faktúra zálohová za plyn VO za mesiac jún 2015 v sume 1 063,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 063,00 € | 01.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
438/15 | Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 063,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
013/16 | Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 979,73 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
282/13 | Záloha plyn VO 07/2013 v sume 973,00 € Splatná 15.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 973,00 € | 02.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra |