Faktúra č. 013/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 €
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota: 979,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť