Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131/18 | Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
182/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
236/18 | Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
293/18 | Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
347/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
388/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 1763€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
419/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
179/14 | Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac máj 2014 v sume 1737,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 737,00 € | 02.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
200/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 05/2016 v sume 1 700,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
251/16 | Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 1 700,- € za mesiac 06/2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 01.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
298/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 07/2016 v sume 1 700,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 04.07.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/16 | Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 1700€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 01.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
402/16 | Faktúra zálohová na zemný plyn na mesiac september 2016 v sume 1 700,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
635/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 680,81 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
198/15 | Faktúra za plyn - záloha 05/2015 VO v sume 1634,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 634,00 € | 04.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
052/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
133/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
174/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra |