Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
045/15 Dobropis - vyúčtovacia faktúra za plyn MO 09. - 12. 2014 - preplatok 23,96€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -23,96 € 19.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
052/14 Záloha plyn za 02/2014 - VO v sume 2878,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 878,00 € 03.02.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
052/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 48,00 € 05.03.2018 17.03.2018 Mária Hosová Faktúra
052/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
053/14 Záloha plyn 02/2014 - MO v sume 223,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 223,00 € 04.02.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
053/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 763,00 € 05.03.2018 17.03.2018 Mária Hosová Faktúra
053/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 60,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
054/14 Záloha MO plyn za mesiac 02/2013 v sume 104,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 104,00 € 04.02.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
054/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 90,00 € 06.03.2018 17.03.2018 Mária Hosová Faktúra
054/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 100,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
056/23 Faktúra za elektrickú energiu 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 655,40 € 09.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/15 Faktúra za plyn MO na mesiac 01/2015 v sume 196,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 196,00 € 22.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
058/15 Faktúra za plyn Mo - zálohová na mesiac 01/2015 v sume 90,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 90,00 € 22.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
059/17 Zálohová faktúra na zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 2341,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 341,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Mária Hosová Faktúra
060/17 Faktúra za zemný plyn - záloha v sume 65,00€ na mesiac 02/2017. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 65,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Mária Hosová Faktúra
061/17 Faktúra za zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 139,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 139,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Mária Hosová Faktúra
063/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 268,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/24 Faktúra za plyn február 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 65,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/14 Faktúra za plyn VO 01/2014 - doplatok v sume 939,52€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 939,52 € 07.02.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
065/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »