Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
032/16 Faktúra - zálohová na plyn VO za mesiac 01/2016 v sume 3814,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 814,00 € 15.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
032/18 Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 103,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 103,00 € 05.02.2018 01.03.2018 Mária Hosová Faktúra
032/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
032/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
033/16 Faktúra za plyn MO - záloha 01/2016 v sume 67,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 67,00 € 15.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
033/18 Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 51,00 € 05.02.2018 01.03.2018 Mária Hosová Faktúra
033/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
033/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
034/16 Faktúra zálohová - plyn MO 01/2016 v sume 137,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 137,00 € 15.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
034/18 Faktúra za zemný plyn 02/2018 v sume 1763,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 763,00 € 05.02.2018 01.03.2018 Mária Hosová Faktúra
036/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 289,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 274,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/23 Faktúra za plyn 1-2/2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 70,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 276,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/15 Faktúra zálohová na plyn VO na mesiac 01/2015 v sume 2944,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 944,00 € 15.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
040/23 Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 49,00 € 02.02.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/24 Faktúra za plyn január 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 055,00 € 24.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/15 Faktúra za plyn MO vyúčtovacia os 19.9.-31.12.2014 - nedoplatok 52,68€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 52,68 € 19.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »