PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 320,43 € 19.09.2019 03.10.2019 Mária Hosová Faktúra
415/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 520,79 € 03.10.2019 29.10.2019 Mária Hosová Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 177,29 € 21.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 15,84 € 05.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,32 € 21.11.2019 29.11.2019 Mária Hosová Faktúra
479/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 37,41 € 29.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
490/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 6,00 € 06.12.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
520/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 9,39 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
521/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,15 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
015/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,20 € 21.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
027/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 688,56 € 31.01.2020 28.02.2020 Mária Hosová Faktúra
063/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 517,25 € 24.02.2020 04.03.2020 Mária Hosová Faktúra
076/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 45,00 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
068/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 56,64 € 28.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
067/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 166,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
095/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 82,32 € 26.03.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
151/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 11,12 € 19.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
161/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 14,55 € 03.07.2020 28.07.2020 Mária Hosová Faktúra
201/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 210,19 € 22.07.2020 30.07.2020 Mária Hosová Faktúra
250/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 172,83 € 20.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »