PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 45,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
068/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 56,64 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 166,00 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
095/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 82,32 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
151/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 11,12 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
161/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 14,55 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
201/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,19 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
250/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 172,83 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
211/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 391,15 € | 31.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
221/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 13,02 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
266/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 5,70 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
259/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,94 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
287/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 154,82 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
293/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 141,07 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
315/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,80 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
03/2019 | Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 953,00 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | 08.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
08/2018 | Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
120/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 18,15 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,28 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 226,73 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra |