PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
536/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 193,71 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 81,85 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
625/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 20,91 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 174,68 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
073/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 875,28 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
105/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 654,83 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 706,99 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 764,49 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,72 € 04.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2024 Rámcová zmluva č.04/2024 _ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 26.04.2024 27.04.2024 27.04.2025 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
206/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 240,91 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2020 Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 788,20 € 17.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
12/2021 Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 6 926,00 € 13.05.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.05.2021 Mgr. Júlia Olekšáková ekonóm Zmluva
160/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 316,46 € 20.06.2018 04.07.2018 Mária Hosová Faktúra
190/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 4,39 € 06.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
200/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 324,16 € 09.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 859,81 € 23.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
241/18 Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 334,65 € 06.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »