PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,15 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
490/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 6,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
466/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 10,32 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
441/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 15,84 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
434/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 177,29 € | 21.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
415/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 520,79 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
392/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 320,43 € | 19.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
362/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 328,23 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
344/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,82 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 488,98 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
252/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 559,17 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
266/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,95 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
290/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 909,12 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
242/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 383,32 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
227/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 574,81 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
03/2019 | Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 953,00 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | 08.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
201/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 647,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
172/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 159,55 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
159/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 299,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra |