PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
351/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 64,75 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
135/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 63,88 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,28 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
519/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
068/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 56,64 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
617/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 47,53 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 45,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
394/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 41,20 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
148/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 33,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
266/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,95 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
315/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,80 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
352/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 29,26 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
136/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 28,16 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
415/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 21,58 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
625/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 20,91 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
120/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 18,15 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
156/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 17,74 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
441/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 15,84 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra |