PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
293/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 141,07 € 05.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
315/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,80 € 26.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
159/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 299,00 € 23.04.2019 07.05.2019 Mária Hosová Faktúra
458/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 65,99 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,32 € 21.11.2019 29.11.2019 Mária Hosová Faktúra
521/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,15 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 15,84 € 05.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
172/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 159,55 € 02.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
067/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 166,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 177,29 € 21.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
095/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 182,25 € 28.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
415/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 21,58 € 30.11.2018 19.12.2018 Mária Hosová Faktúra
015/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,20 € 21.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
379/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 266,75 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
122/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 279,67 € 21.03.2019 30.03.2019 Mária Hosová Faktúra
136/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 28,16 € 04.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 29,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
266/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,95 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 320,43 € 19.09.2019 03.10.2019 Mária Hosová Faktúra
362/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 328,23 € 04.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »