PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
361/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 586,85 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 328,23 € 04.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
370/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 218,90 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 266,75 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 320,43 € 19.09.2019 03.10.2019 Mária Hosová Faktúra
394/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 41,20 € 08.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 21,58 € 30.11.2018 19.12.2018 Mária Hosová Faktúra
415/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 520,79 € 03.10.2019 29.10.2019 Mária Hosová Faktúra
417/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 296,28 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 380,27 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 177,29 € 21.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 15,84 € 05.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
441/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 318,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 326,51 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 65,99 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
462/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 142,61 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,32 € 21.11.2019 29.11.2019 Mária Hosová Faktúra
470/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 404,72 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »