PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
273/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 436,03 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
280/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 249,61 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
287/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 154,82 € 23.09.2020 26.09.2020 Mária Hosová Faktúra
288/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 699,20 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,32 € 30.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
290/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 909,12 € 19.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
293/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 141,07 € 05.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 769,45 € 05.09.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
302/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,03 € 20.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 488,98 € 31.07.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
315/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,80 € 26.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
323/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 259,98 € 20.09.2018 29.09.2018 Mária Hosová Faktúra
328/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 497,21 € 04.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 168,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 688,82 € 20.08.2019 28.08.2019 Mária Hosová Faktúra
348/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 270,88 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 64,75 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 29,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
353/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 440,35 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »