PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 240,91 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 391,15 € 31.07.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 859,81 € 23.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
221/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,02 € 04.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
227/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 574,81 € 10.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
230/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 285,29 € 19.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
231/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 698,38 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/18 Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 334,65 € 06.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
242/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 383,32 € 20.06.2019 27.06.2019 Mária Hosová Faktúra
248/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 197,66 € 31.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
250/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 172,83 € 20.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 559,17 € 28.06.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
255/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 665,18 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,94 € 02.09.2020 22.09.2020 Mária Hosová Faktúra
266/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,95 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
266/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 5,70 € 07.09.2020 22.09.2020 Mária Hosová Faktúra
267/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 470,53 € 17.08.2018 11.09.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »