Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad


Informácie
  • Názov: Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
  • IČO: 31402828
  • Adresa: Široká 4528, 058 01 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
056/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/24 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 45,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
600/23 Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 477,60 € 07.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
533/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/23 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 54,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
069/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/22 Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 222,00 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2018 Zmluva o údržbe zariadení č. 131359544 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2018 01.02.2018 Mária Hosová Zmluva
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
107/18 Faktúra - za služby - výťah v termíne od 1.4.-30.6.2018 v sume 186,12 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 186,12 € 14.05.2018 29.05.2018 Mária Hosová Faktúra
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
323/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 03.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
1 2 »