Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad


Informácie
  • Názov: Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
  • IČO: 31402828
  • Adresa: Široká 4528, 058 01 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
107/18 Faktúra - za služby - výťah v termíne od 1.4.-30.6.2018 v sume 186,12 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 186,12 € 14.05.2018 29.05.2018 Mária Hosová Faktúra
232/18 Faktúra - za služby - výťah v období 1.7.-30.9.2018 v sume 186,12 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 186,12 € 31.07.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
384/18 Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 v sume 186,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 186,12 € 31.10.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
057/19 Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 186,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 186,12 € 04.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
176/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 197,66 € 03.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
199/19 Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 29,26 € 20.05.2019 30.05.2019 Mária Hosová Faktúra
311/19 Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 197,66 € 01.08.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
443/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 197,66 € 05.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
037/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.3.2020 v sume 197,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 197,66 € 05.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
118/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 213,07€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
216/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.7.-30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 03.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
323/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 03.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
01/2018 Zmluva o údržbe zariadení č. 131359544 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2018 01.02.2018 Mária Hosová Zmluva
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
343/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 »