Slovnaft a.s.Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
  • IČO: 31322832
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
124/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 44,08 € 11.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
143/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 32,91 € 08.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
133/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 43,08 € 28.05.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
131/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 20,32 € 20.05.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
175/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 103,41 € 08.07.2020 28.07.2020 Mária Hosová Faktúra
200/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 47,08 € 22.07.2020 05.08.2020 Mária Hosová Faktúra
251/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,05 € 24.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
224/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,85 € 06.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
312/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 47,28 € 14.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
361/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 41,37 € 14.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
345/20 Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 58,35 € 30.11.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
568/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 110,17 € 31.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
539/13 Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 128,78 € 09.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
388/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 22,84 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
022/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 119,42 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
074/21 Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 29.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »