Slovnaft a.s.Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
  • IČO: 31322832
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
547/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,48 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
580/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,90 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 72,56 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/24 faktúra za PHM_yeti a freza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 141,37 € 09.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,38 € 09.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,28 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/14 Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes Benz PP933BO v sume 89,47€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 89,47 € 14.07.2014 24.07.2014 Mária Hosová Faktúra
571/15 Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 57,83€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,83 € 13.11.2015 15.12.2015 Mária Hosová Faktúra
330/15 Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 66,58 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 66,58 € 13.07.2015 28.07.2015 Mária Hosová Faktúra
303/15 Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933BO v sume 84,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 84,25 € 29.06.2015 21.07.2015 Mária Hosová Faktúra
038/21 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
380/19 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 41,45 € 13.09.2019 04.10.2019 Mária Hosová Faktúra
285/19 Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 27,08 € 16.07.2019 02.08.2019 Mária Hosová Faktúra
235/19 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 69,10 € 13.06.2019 27.06.2019 Mária Hosová Faktúra
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »