Faktúra č. 495/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 495/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 100,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť