Faktúra č. 391/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 391/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 115,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť