Faktúra č. 273/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 273/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 10,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť