Faktúra č. 220/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 107,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť