Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 107,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť