Faktúra č. 084/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 084/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 101,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť