Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 084/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 101,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť