| 010/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 23,60 € | 18.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 011/22 | Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 387,14 € | 18.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 009/22 | Faktúra  za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 |  | 167,52 € | 17.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 004/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 99,00 € | 14.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 005/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 2 530,00 € | 14.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 006/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 101,00 € | 14.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 007/22 | Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 26,88 € | 14.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 008/22 | Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 964,51 € | 14.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 405/21 | Faktúra za Finančného spravodajcu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina | 31592503 |  | 12,05 € | 13.01.2022 |  |  | 27.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 003/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 |  | 25,49 € | 13.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | -8 956,71 € | 13.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | -431,05 € | 13.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 402/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | -93,16 € | 13.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 002/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 |  | 53,76 € | 12.01.2022 |  |  | 26.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 001/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 62,62 € | 11.01.2022 |  |  | 26.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 400/21 | Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Energie2 a.s. | 46113177 |  | 70,65 € | 10.01.2022 |  |  | 13.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 401/21 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 |  | 21,53 € | 10.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 399/21 | Faktúra  za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 |  | 75,00 € | 07.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 398/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 76,79 € | 07.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci  12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 58,80 € | 07.01.2022 |  |  | 25.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra |