Faktúra č. 011/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022
  • Dátum doručenia: 18.01.2022
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť