| 031/22 | Faktúra za Magio Internet  01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 40,99 € | 04.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 030/22 | Faktúra za služby pevnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 84,83 € | 04.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 025/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 96,00 € | 03.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 029/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 12,96 € | 02.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 028/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 250,47 € | 02.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 024/22 | Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 |  | 33,00 € | 01.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 023/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 455,47 € | 01.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 94,00 € | 01.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 2 530,00 € | 01.02.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 020/22 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 |  | 213,07 € | 31.01.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 021/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 124,95 € | 31.01.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 022/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 |  | 50,00 € | 31.01.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 019/22 | Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 |  | 66,00 € | 28.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 018/22 | Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 |  | 16,10 € | 25.01.2022 |  |  | 22.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 016/22 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 |  | 13,62 € | 20.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 017/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 |  | 118,57 € | 20.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 013/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 228,12 € | 19.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 012/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 57,01 € | 19.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 015/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 55,61 € | 19.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 014/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 9,72 € | 19.01.2022 |  |  | 31.01.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra |