Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
071/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 501,66 € 20.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
072/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/23 Faktúra za potraviny -ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 21.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
067/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 47,88 € 17.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 53,97 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 5,84 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
075/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 166,93 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
073/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 419,87 € 21.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/23 Faktúra za elektrickú energiu 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 655,40 € 09.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/23 Faktúra za plyn 1-2/2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 274,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 289,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/23 faktúra za potraviny_šaláty Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,66 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 148,03 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 681,60 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
096/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 459,43 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 117,60 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
107/23 Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
105/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »