Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/22 Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 81,60 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 82,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
437/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/22 Faktúra za služby pevnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,94 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
317/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 83,76 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/22 Faktúra za služby pevnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 84,83 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
447/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 85,14 € 24.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 86,75 € 23.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,78 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/22 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,80 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 88,01 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
113/22 Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 90,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
072/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 91,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
136/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 91,82 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 92,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 93,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 93,66 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra