Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
307/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,53 € 08.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
322/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,34 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
337/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,03 € 28.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
333/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 94,19 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
237/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
283/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
330/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
362/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,11 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
390/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.12.2021 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
030/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
382/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,39 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
013/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 26.01.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
051/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.03.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
072/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,80 € 26.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
123/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
093/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.05.2021 29.06.2021 Mária Hosová Faktúra
172/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »