Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/002/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 500,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Objednávka
072/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/23 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 483,60 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/23 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 490,38 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/23 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 12.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
22/2023 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 03.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
114/23 Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 5 951,64 € 13.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2023 Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 400,00 € 07.03.2023 15.04.2023 31.12.2023 14.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
166/23 Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 400,00 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/23 Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 157,20 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,48 € 08.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,28 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/23 Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,50 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 95,52 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »