Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
510/22 Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/22 Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 204,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/22 Faktúra za Magio Internet 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/21 Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,79 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
397/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
396/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
395/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
393/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 93,66 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
392/21 Faktúra za Magio Internet 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
040/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
039/22 Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,87 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
038/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
037/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
031/22 Faktúra za Magio Internet 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
030/22 Faktúra za služby pevnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 84,83 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
089/22 Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,39 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
088/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
087/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
086/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »