DFK/23/0005 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
71 751,43 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0299 |
kufor na dimmerLEE FILTEE,Orezávacie klapky,GAFFA Advance Tapes, Páska na suchý zips na káble,Káblový prechod 3-kanálový,OSRAM Žiarovky,Cordial kábel 3 m, konektory JackKingston USB kľúč 32 GB, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
2 138,06 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0298 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
716,56 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0297 |
Vstupenkový kotúč 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
61,58 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0296 |
Hovorné mobil 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0295 |
Ubytovanie režiséra div. hry Čakanie na Godota v termíne od 18.-22.12.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
66,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0293 |
Portréty umeleckého súboru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
1 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0294 |
Cartridge do tlačiarní |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
1 522,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0287 |
Schodisková rudľa, plošinový vozík, trans.doska, rudľa s ochr.lištou, regál gutur, schodíky, rebrík |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
580,70 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0289 |
Servisná prehliadka a oprava autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 697,07 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0291 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
305,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0290 |
Hygienické potreby, drogéria |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
470,73 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0288 |
Scénické dekorácie a javiskové textílie do div. inscenácie Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
5 690,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0292 |
Servisná prehliadka vozidla Renault Mignum PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
667,45 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0283 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3,19 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0282 |
licenčné odmeny 3-11/2023 prolongacie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
417,75 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Počítač All in one PC Lenovo ThinkCentre neo 30a |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
752,49 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0285 |
ZZ utierky 25x20 4000ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
80,59 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0286 |
Licenčná zmluva - Peniaze |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aura - Pont s.r.o. |
00174866 |
|
2 836,10 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0280 |
Kľúče nástr. 216d, náradie v al kufri, MI-Sponkovacka BST |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HAUS Seman |
364777630 |
|
553,50 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0279 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/23/0004 |
Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle čl.8.3.-1.etapa t.j. 25% |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOZORING Prešov, s.r.o. |
36490164 |
|
1 575,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0278 |
práčka AEG 1ks, kulma na vlasy 1ks, konvektor 2ks, teplovzdušný ventilátor 2ks, rých. kanvica 2ks, rých.kanvica 3ks, odvápňovač 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
980,85 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
300,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0277 |
Licenčná zmluva Faraóni - bankové poplatky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0276 |
EE- Chata Sigord 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0275 |
EE- Po, Jarková 77 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
172,54 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0281 |
Magma - systémová podpora IV.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Hostingové služby k doméne www.divadload.sk-vyúčt.faktúra r.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARLOW,s.r.o. |
46870695 |
|
70,80 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0271 |
Predplatné NOVE ZYTTA, DUKLA- vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
16,46 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |