LUMAX
Informácie
- Názov: LUMAX
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0040 | utierky KAREN 2 vrstvové | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 254,88 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ006/23 | utierky KAREN 2 vrstvové | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 260,00 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/22/0192 | utierky KATRIN,toaletný papier,vrecká do koša | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 282,96 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ064/22 | utierky KATRIN,toaletný papier JUMBO,vrecká do koša 60x70 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 300,00 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/22/0049 | toaletný papier a utierky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 124,48 € | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ014/22 | toaletný papier a utierky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/22/0019 | utierky Katrin | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 122,18 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ003/22 | utierky Katrin | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 150,00 € | 01.02.2022 | 03.02.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/21/0176 | utierky KATRIN | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 122,18 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ048/21 | utierky Katrin | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/20/0175 | utierky KATRIN a Z-Z | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 125,06 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ073/20 | utierky KATRIN a Z-Z | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/20/0037 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 122,03 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ006/20 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 150,00 € | 17.02.2020 | 20.02.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/19/0215 | hygienické potreby a vrecia na odpad | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 120,02 € | 14.11.2019 | 23.11.2019 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ079/19 | hygienické potreby a vrecia na odpad | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 125,00 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/18/0024 | utierky KATRIN | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 86,40 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra | ||||
OBJ006/18 | utierky na ruky KATRIN | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 100,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
OBJ102/18 | vrecia na odpad a papierové utierky KATRIN | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 140,00 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB/18/0244 | papierové utierky, vrecia | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 101,52 € | 27.11.2018 | 05.12.2018 | Andrea Poráčová | Faktúra |