LUMAX


Informácie
  • Názov: LUMAX
  • IČO: 36675148
  • Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/18/0024 utierky KATRIN Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 86,40 € 01.02.2018 07.02.2018 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0074 čistiace prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 53,15 € 29.04.2014 03.05.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/22/0192 utierky KATRIN,toaletný papier,vrecká do koša Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 282,96 € 11.10.2022 18.10.2022 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0157 čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 81,83 € 03.09.2014 06.09.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/22/0049 toaletný papier a utierky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 124,48 € 23.03.2022 29.03.2022 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/16/0044 vrecká do košov a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 31,50 € 07.03.2016 10.03.2016 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/22/0019 utierky Katrin Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 122,18 € 03.02.2022 11.02.2022 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/16/0082 papierové utierky a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 54,00 € 02.05.2016 05.05.2016 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/21/0176 utierky KATRIN Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 122,18 € 22.10.2021 02.11.2021 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/16/0172 papierové utierky na ruky, vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 92,88 € 11.08.2016 13.08.2016 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/20/0175 utierky KATRIN a Z-Z Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 125,06 € 22.09.2020 25.09.2020 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/17/0085 utierky Katrin Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 69,18 € 24.04.2017 27.04.2017 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/17/0087 toaletný papier, utierky Katrin a sáčky do koša Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 71,47 € 27.04.2017 03.05.2017 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/20/0037 hygienické a čistiace prostriedky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 122,03 € 20.02.2020 25.02.2020 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/17/0171 vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 83,04 € 25.08.2017 31.08.2017 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/19/0215 hygienické potreby a vrecia na odpad Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 120,02 € 14.11.2019 23.11.2019 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/17/0187 utierky KATRIN a vrecká na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 91,32 € 19.09.2017 22.09.2017 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/18/0244 papierové utierky, vrecia Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 101,52 € 27.11.2018 05.12.2018 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0040 utierky KAREN 2 vrstvové Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 254,88 € 13.03.2023 20.03.2023 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ102/18 vrecia na odpad a papierové utierky KATRIN Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 140,00 € 19.11.2018 30.11.2018 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
1 2 »