Faktúra č. DFB/22/0192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
  • Názov: LUMAX
  • IČO: 36675148
  • Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN,toaletný papier,vrecká do koša
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 282,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ064/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ064/22 utierky KATRIN,toaletný papier JUMBO,vrecká do koša 60x70 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 LUMAX 36675148 300,00 € 07.10.2022 12.10.2022 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť