SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0014 záloha plynu 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 22.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB/25/0022 záloha plynu 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0034 elektrická energia ŠH 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 551,26 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB/25/0035 elektrická energia 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 322,05 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB/25/0049 záloha plynu 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB/25/0056 elektrická energia 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 996,22 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0057 elektrická energia ŠH 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 524,52 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0069 záloha plynu 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 01.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB/25/0084 elektrická energia ŠH 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 569,83 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0085 elektrická energia 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 439,08 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/24/0010 záloha plyn 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0045 záloha plynu 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 21 000,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0053 elektrická energia ŠH 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 427,63 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 záloha plynu škola, ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0082 el.energia ŠH 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 397,19 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0083 elektrická energia 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 607,89 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »