SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0195 elektrická energia 8/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 590,92 € 16.09.2024 21.09.2024 Faktúra
DFB/24/0215 plyn 10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0235 elektrická energia ŠH 9/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 171,35 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB/24/0236 elektrická energia 9/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 333,08 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB/24/0256 záloha plynu 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
44/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000253_2025-2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 19.11.2024 31.12.2026 21.11.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0273 elektrická energia ŠH 10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 490,82 € 15.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB/24/0274 elektrická energia 10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 849,75 € 15.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB/24/0290 zálíoha plynu 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 350,00 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB/24/0306 el.energia ŠH 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 628,67 € 12.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB/24/0307 elektrická energia 11/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 758,72 € 12.12.2024 14.12.2024 Faktúra
DFB/24/0324 el.energia ŠH 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 592,46 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/24/0325 elektrická energia 12/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 391,18 € 31.12.2024 21.01.2025 Faktúra
DFB/22/0337 vyúčtovanie plynu za 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 6 946,40 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB/23/0022 záloha plyn 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0031 el.energia ŠH 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 288,30 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0030 el.energia 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 181,33 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0052 el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 109,38 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0051 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0050 el.energia ŠH 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 213,36 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »