Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0047 Objednávame dodávku - pracovné oblečenie pre nepedagogických zamestnancov školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 336,35 € 16.07.2024 17.07.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0155 telefón PS 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,11 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0156 prenos VÚC net 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0151 elektrická energia ŠH 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 105,86 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0152 elektrická energia 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 400,34 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0154 schodová hrana Hotelová akadémia Prešov 00162191 Remeselnicke potreby 31246231 202,20 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0153 mobil O2 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,00 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0149 vývoz kuch.odpadu 6/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 11.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0150 MAGMA II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFS/24/0001 preprava počas exkurzie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ 17152071 883,00 € 09.07.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB/24/0146 služby CO II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 09.07.2024 13.07.2024 Faktúra
DFB/24/0147 služby pož.ochrany II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 09.07.2024 13.07.2024 Faktúra
DFB/24/0148 servisné práce ISPIN III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2024 13.07.2024 Faktúra
DFB/24/0145 voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 662,67 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
DFB/24/0138 on-line prístup Hotelová akadémia Prešov 00162191 Verlag Dashofer,s.r.o. 35730129 174,36 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0143 vzdelávacie programy Hotelová akadémia Prešov 00162191 JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 120,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0137 videoseminár - Ver.obstaranie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 35,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0142 Výkon zodp.osoby 7/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0139 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 205,62 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0140 stravné lístky 7/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 1 076,40 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »