Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0055 Objednávame tonery do tlačiarní- CANON i-sensys MF411dw, BROTHER HL-L2372DN, EPSON WF-M5799 a XEROX WORKCENTRE 3345. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 404,70 € 10.09.2024 11.09.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0056 Objednávame návlek na mop Vileda Ultramax v cene 8,90 €/ks . Počet kusov 6. Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 53,40 € 10.09.2024 11.09.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0181 Výkon zodp.osoby 9/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
OV/24/0054 Objednávame dodávku tovaru na doplnenie lekárničiek v škole a v cvičných kuchyniach. Hotelová akadémia Prešov 00162191 GM Pharm-Trade s.r.o., organizačná zložka 54872472 228,84 € 02.09.2024 03.09.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
31/2024 Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov 2021304549 Iné 0,00 € 02.09.2024 03.09.2024 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
DFB/24/0177 stravné lístky 8/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 181,35 € 27.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB/24/0176 rukavice+šanony Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 236,52 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB/24/0175 domena Eurocup.sk 16.8.2024-16.8.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HejDUDE s. r. o. 47604999 80,77 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB/24/0174 tvorba web stránky 3.časť Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 816,00 € 23.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB/24/0173 Kariéra v školstve 8/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 21.08.2024 24.08.2024 Faktúra
DFB/24/0172 domena hapresov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Websupport s. r. o. 36421928 134,14 € 20.08.2024 23.08.2024 Faktúra
OV/24/0051 Objednávame službu - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 19.08.2024 20.08.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0171 počítačové siete III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 19.08.2024 22.08.2024 Faktúra
OV/24/0052 Objednávame hosting smart -hapresov a domenu - hapresov.sk-transfer. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Websupport s. r. o. 36421928 134,14 € 19.08.2024 03.09.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0170 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 27,50 € 16.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB/24/0168 elektrická energia ŠH 7/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 71,52 € 14.08.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB/24/0169 el.energia 7/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 545,39 € 14.08.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB/24/0166 telefón PS 8/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,04 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB/24/0167 oprava závory Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 54,60 € 12.08.2024 20.08.2024 Faktúra
OV/24/0050 Objednávame odstránenie závady na elektrickej rampe a dodávku žiaroviek do majáku. Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 54,60 € 09.08.2024 13.08.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »