Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0172 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 182,76 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0211 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 533,92 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0150 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 266,20 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0167 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 447,90 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFP/23/0237 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 469,32 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
06/2023 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 16.01.2023 16.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
07/2023 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 16.01.2023 16.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0023 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 263,15 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0032 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 546,27 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 329,26 € 28.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFP/23/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 427,63 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 347,69 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFP/23/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 426,36 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0191 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,65 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFP/23/0265 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 430,34 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFP/23/0280 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 187,69 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,14 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
2/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
3/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0111 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 444,02 € 28.04.2023 03.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »