Faktúra č. DFP/23/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 426,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť