Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0335 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 378,48 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0280 vyťahovanie OV vrátane likvidácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP KANAL s.r.o. 46306056 157,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0163 oprava okien v škole Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 546,84 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
OV/22/0085 Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,92 € 15.12.2022 16.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0322 klubové taniere Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,92 € 18.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFP/22/0227 USB snímač Hotelová akadémia Prešov 00162191 MK - soft, s.r.o. 36491594 50,88 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
OV/22/0035 Objednávame u Vás diagnostikou a opravu - priamočiara píla Bosch a aku vrtačka Bosch. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MIMAR - MAROŠ POLÁK 37255606 70,00 € 17.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0121 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MIMAR - MAROŠ POLÁK 37255606 70,00 € 24.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB/22/0120 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 385,74 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0300 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 257,52 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0184 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 455,76 € 17.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0225 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 252,84 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0155 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 74,92 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0180 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 75,42 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0095 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 36,27 € 29.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0120 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 65,96 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0134 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 194,00 € 29.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFJ/22/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 39,05 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0218 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 85,34 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
OV/22/0071 Objednávame prezutie kolies na automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 26.10.2022 02.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »