DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0280 |
vyťahovanie OV vrátane likvidácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP KANAL s.r.o. |
46306056 |
|
157,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
oprava okien v škole |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
546,84 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0085 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0322 |
klubové taniere |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
18.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0227 |
USB snímač |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
50,88 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0035 |
Objednávame u Vás diagnostikou a opravu - priamočiara píla Bosch a aku vrtačka Bosch. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
252,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
74,92 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
75,42 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
65,96 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
194,00 € |
29.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
39,05 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0218 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,34 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0071 |
Objednávame prezutie kolies na automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |