Faktúra č. DFB/22/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 385,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť