Faktúra č. DFP/22/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 378,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť