Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0335
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 378,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť